xx公司考勤制度.doc
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1、Xx公司批 准审核拟 稿部 门人力资源部审批时间 年 月 日时 间年 月 日时 间2009年 9月17 日主 题 词关于 康胜(集团)公司考勤制度 的有关规定附 件抄 报董事长办公室 抄 送康胜公司 所有部门发文方式管理平台 传真 公布 日 期2009 年9月17日打 印校 对关于xx公司考勤管理的有关制度Xx字办20090817号一、考勤目的为严肃考勤管理工作,规范考勤制度,科学安排作息时间,提高工作效率,确保出勤考核公正、薪金计算客观、激励奖罚有效。二、考勤范围公司全体员工。三、考勤管理监督部门 由人力资源部负责考勤监督管理工作。 四、作息制度1、调休制度:公司实行6天工作制,每周单休,可
2、在周六或周日调休(相关部门须在周五11:30分之前将调休表递交部门主管签字审批后,提交人力资源部备案)。2、公司人员考勤以前台康胜公司考勤制度.doc签到记录为准。3、作息时间:行政管理人员:上午8:00:0011:30 下午:14:0018:30经理会(注:主管级以上所有管理人员参加的会议):4、上班时间所有人员不得睡觉,由人力资源部负责监督。5、上班时间所有人员不得酗酒,由人力资源部负责监督。五、迟到:上班时间开始30分钟以内(含30分钟)未到公司签到者为迟到。1、基层员工迟到者,乐捐1元/分钟(20元为上限)。2、代主管及主管(中层)迟到者,乐捐2元/分钟(50元为上限)。3、公司高管及
3、分公司负责人迟到者,乐捐10元/分钟(100元为上限)。4、乐捐方式:以上所有迟到人员将当天迟到乐捐款直接交由人力资源部乐捐负责人,并双方签字确认。六、早退: 1、工作时间终了前30分钟以内,擅自离开公司者为早退。 2、早退制度:早退者,扣发当天底薪工资,并在公司通报及公布。 七、擅离职守 1、工作时间内未经主管批准或未知会本部门人员而离开工作岗位长达30分钟者为擅离职守。2、擅离职守制度:(1)基层擅离职守者乐捐10元/次。(2)中层擅离职守者乐捐20元/次。(3)高层擅离职守者乐捐50元/次。(4)乐捐制度:以上擅离职守者,由人力资源部在公司通报及公布,将乐捐款直接交由人力资源部乐捐负责人
4、,并双方签字确认。八、旷工 1、未经事前书面请假、未经书面续假而擅自不到岗者以旷工论处。 2、迟到、早退、擅离职守超过30分钟者视为旷工。 3、旷工制度:旷工者由人力资源部在公司通报及公布,旷工一次者,乐捐3天工资,将乐捐款直接交由人力资源部乐捐负责人,并双方签字确认。九、自动离职 当月旷工连续三天(含三天)以上或全年累积旷工六天者,属于严重违纪行为,予以自动离职处理。备注:(自动离职为员工与公司自动解除劳动合同关系,即日起与公司无任何关联,公司不做任何形式的经济补偿,但保留追究员工其它经济与法律责任的权利)。十、全勤 1、全月无迟到、早退、擅离职守、旷工、请假者为全勤。 2、全勤考核范围:包
5、括作息、着装、早会及公司制定的会议、活动等。十一、事假1、请假流程:因事请假须亲自办理,应提前一天书面申请,经部门主管审核签字批准后,递交人力资源部负责人处备案,方可生效。2、补假:事后请假属偶发紧急事由,应书面出具证明,经核实后,予以补假。3、 事假制度:事假乐捐当天工资,由人力资源部在公司通报及公布,将乐捐款直接交由人力资源部乐捐负责人,并双方签字确认。 十二、病假 病假一天者(除因公负伤外),最迟应于翌日提出书面申请;急诊应在24小时内电话告知部门主管,非急诊者应于请假就诊前申报部门主管审批,否则,按旷工处理。(备注:所有病假均应以就医证明为准,如无医院证明,按事假处理)。 十三、公假
6、经公司批准,经国家认可的资格考试,脱产参加会议、学习、资格考试,从事社会活动均属公假,公假属有薪假日。 十四、请假流程1、请假逐级向直属上级办理请假手续。2、请假除特殊疾病或突发事故外,须提前一天填写请假单,经公司相关部门批准后方可生效。3、人力资源部原则上不接受事后假条,病假应附医院开具的病假证明,并经相关部门审批后报于人力资源部。4、婚、丧假应有相关有效证明,否则不予办理,并按事假或旷工处理。5、因特殊情况未及时办理请假手续者,必须在一个工作日内以其他方式通知公司,事后须将详细情况及原因做出书面报告,递交部门主管核准,并到人力资源部门补办请假手续。否则,以旷 工处理。6、(早会及其他行政、
7、培训、工作会议、公司规定必须参加的活动)部门主管及主管以上的所有管理人员如需请假,须向人力资源部书面告知,后由人力资源部报相关领导审批。7、请假1天以内(含1天)由部门负责人审批,报人力资源部审批及备案;请假2天(含天)由分公司总经理审批,交人力资源部审批备案;请假3天以上(含3天),须经董事长或受托人批准,交人力资源部备案。 8、所有的请假人员须在假期完毕之后第一时间到人力资源部销假,否则,逾期计入假期内。十五、有薪假日所有有薪假日,均须人力资源部审核,同时,所有有薪假日,适逢休息日或节假日的,休息 日或节假日计入假期总数,假期不顺延、分段计假。 十六、考勤条例1、 公司实行考勤签到制,公司
8、据此计算员工出勤与绩效标准。2、 有不可抗拒的紧急情况下,未签到者,必须当天向本部门主管出具书面说明情况,请示签 字认可,并报公司人力资源部门负责人,否则按缺勤处理。3、 严禁代签到、涂改签到真实情况,或毁坏、盗取、伪造考勤记录,一旦发现,委托和代签 到者,予以乐捐50元/次。4、 签到原始记录由人力资源部负责监管及维护,未经许可不可随意调整或修改。十七、法定假日制度凡遇国家规定节假日,不得随意提前离岗或延迟到岗,部门负责人不得随意签署提前请假或延迟到岗申请,以免造成工作影响。但确因特殊不可抗拒事由,须书面说明报相关上级主管审批。十八、考核标准凡上下班迟到、早退、旷工等违纪行为,公司实行乐捐制
9、。员工的考勤情况作为其调级、晋升、月度绩效考核、年终奖励的依据(原始资料由人力资源部备案存档)。十九、调休1、 因个人事由,需在工作日调休,应在调休日前一日填报调休单,本部门负责人确定该岗位工作调整安排妥当后方能签核,签核后报人力资源部门核查调休日并做备案。 2、 调休工作不能连续超过3天,调休事假不得连续超过10天(含节假日),以免影响正常 工作部署与开展。二十、外出公干条例工作时间外出公干人员必须提前填写外出人员申请表或出差申请单,经相关部门主管签核后,存与人力资源部门以便科学准确合计出勤,并按相关考勤制度办理。(备注:出差是指当日无法往返,需在外住宿,但必须事先提出申请,经部门主管和公司
10、相关部门审批后)二十一、工伤假员工因工负伤治疗期称为工伤假,按国家相关规定办理。二十二、着装所有生产部人员工作期间必须着公司统一制服,违者乐捐5元/次。二十三、称呼工作期间或公共场合员工一律以职务相称(例如:李主管、张经理、孙副总、张总)。支出审批制度 一、目的 1、为简化支出审批手续,提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 三、审批程序 1、计划内报销: 经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务部 2、超计划报销: 经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责人)、财务 四、计划审批内容 1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,报公司
11、总经理审批。原则上由办公室统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。 2、 固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。 3、 差旅费:各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)
12、。 4、 工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,经理签字确认,并报公司总经理批准后财务发放。 5、 业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。 报销审核制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。 2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得
13、超过下月2 日。 3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对所有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 三、财务部门审核 财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 四、审核权限 同审批权限。 五、费用报销及借款时间一览 项 目 周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15
14、:30-17:00 费用报销 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 对外结帐 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 六、报销手续 严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证: 1、 办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的,运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费
15、用报销单经相应级别的领导审批后报销。 2、 资料费:各单位购书及其它资料,首先将书、资料和发票拿到资料管理部门进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。 3、 差旅费:于返回3天内必须报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销借款。各部门经理报差旅费凭报销单经总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。 4、 业务费用:所有业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字。各业务员应本着勤俭节约的原则使
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