对水利部下属行政事业单位资产清查专项审计工作方案.doc
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1、对水利部下属行政事业单位资产清查专项审计工作方案按照财政部关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知(财办200651号)、行政事业单位资产清查暂行办法(财办200652号)、行政事业单位资产核实暂行办法(财办200719号)、中央级行政事业单位资产清查审计工作指南的有关规定及本所与财政部签订的进行资产清查专项审计业务约定书的有关规定,为明确专项审计政策要求,提高工作效率,保证资产清查专项审计工作的顺利开展,特制定专项审计工作方案如下:一、审计目的资产清查审计目的就是对水利部155个单位,在单位资产清查的基础上进行复核,对相关会计记录和资料进行审计,对资产的真实情况进行复核,并对清查出的各项资
2、产损益(资金挂账)的准确性、可靠性发表审计意见,出具资产清查专项审计报告,并对有关经济事项出具经济鉴证证明,以供财政部门对单位资产损益进行批复认定。二、审计主要依据(一) 国家有关政策、法规1、行政单位财务规则2、事业单位财务规则3、行政单位会计制度4、事业单位会计制度5、事业单位会计准则6、行政单位国有资产管理暂行办法7、事业单位国有资产管理暂行办法(二) 行政事业单位资产清查有关规范性文件1、行政事业单位资产清查暂行办法2、行政事业单位资产核实暂行办法3、有关主管部门制定的相关文件三、审计主要方法本次资产清查专项审计主要采取盘点、函证、检查、计算、询问等审计方法。1、银行存款、往来款项、投
3、资及借款主要进行函证,对于银行存款及借款原则上应全部进行函证。2、实物资产主要进行盘点,原则上全部进行盘点。3、资产损益主要进行检查、复核、鉴证、盘点等,对资产损益要求一笔一审。2、保证时间进度四、审计时间安排财政部要求2007年5月31前完成专项审计工作,并将汇总专项审计报告报送财政部,根据财政部的要求专项审计时间安排如下:1、2007年4月27日-5月1日审计前准备工作,包括专项审计项目负责人及审计人员审前培训。2、2007年5月8日-5月20日为审计人员外勤工作时间。3、2007年5月21-23日出具专项审计报告。4、2007年5月25日参审所将专项审计报告报主审所汇总。5、2007年5
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